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経理チームは、予算と実績の差異を調整するために四半期ごとの精算作業を予定した。
報告書を確定する前に、勘定を照合する必要があります。
四半期ごとに経理マネージャーは最新の監査結果を反映するように元帳を照合して調整する。
口座の差異を確認した後、四半期末に残高を正すための調整を予定しました。
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